北京市朝阳区紧急医疗救援中心2025年预算
北京市朝阳区紧急医疗救援中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区紧急医疗救援中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件朝编【2021】48号《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区卫生健康委所属事业单位改革有关事项的批复》,主要职责为:负责辖区内突发公共事件的紧急医疗救援工作。负责政府大型活动的医疗保障工作。负责辖区院前急救网络的建设管理工作。负责辖区市民的日常医疗救治和急救知识普及、技能培训工作。负责开展相关的课题调研和队伍培训演练工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区紧急医疗救援中心行政编制0人,实际0人;事业编制70人,实际56人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)48人。
离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年,区救援中心聚焦推动院前急救事业高质量发展这条主线,以“满足小循环、服务大循环”为工作重心,以拓宽空间、缩短时间、全面提质为抓手,全力做好2025年各项重点工作。一是加强行业精细化管理,提升管理水平,涉及日常医疗救治、大型活动保障、突发事件处置、人员技能培训四大方面,实现管理的具体化、明确化、程序化、规范化。进一步发挥“650”指挥棒作用,进一步提升院前急救各项指标管理的实、细、准,实现“精细化、标准化、信息化”的管理目标。进一步加强行风建设管理,做好专项领域乱象整治相关工作,做好周、月、季的台账梳理、专项检查工作。二是加强队伍实战培训管理,提升业务能力,按照“统一规划、分级负责;突出重点、分类培训;注重实效、提高能力”的原则,朝阳区院前急救队伍建设着力做到三个结合与三个强化。三是加强三级急救网络建设,提升区域体系建设水平,提升网络通道开通效率,切实在城市运行保障、重大活动保障和突发事件应急处置中发挥积极的作用。四是加强信息化管理,提升管理效能。
二、收入预算说明
2025年收入预算9629.471903万元,比2024年10296.410763万元减少666.938860万元,下降6.48%。其中:本年财政拨款收入9629.471903万元,比2024年10292.863863万元减少663.391960万元,减少原因:按照坚决落实过“紧日子”要求,急救运行专项经费等项目资金减少;本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平;单位结转结余资金0.000000万元,比2024年3.546900万元减少3.546900万元。减少原因:进一步规范单位结转结余资金管理,2025年单位无结转结余资金。三、支出预算说明
(一)基本支出预算2046.433442万元,占总支出预算21.25%,比2024年2051.644961万元减少5.211519万元,下降0.25%,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩其他车辆运行维护费。
(二)项目支出预算7583.038461万元,比2024年8244.765802万元减少661.727341万元,下降8.03%,主要原因为:按照坚决落实过“紧日子”要求,急救运行专项经费等项目资金减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区紧急医疗救援中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.942877万元,比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.102214万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.285077万元,比2024年预算数0.300081万元减少0.015004万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约,压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.657800万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2025年预算数1.657800万元。比2024年预算数1.745000万元减少0.087200万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂项费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区紧急医疗救援中心政府采购预算总额1398.603239万元。其中:政府采购货物预算1.161000万元,政府采购工程预算0.000000万元,政府采购服务预算1397.442239万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区紧急医疗救援中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年,本单位汽车147辆,5930.027628万元;单价100万元以上设备(不含车辆)3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市朝阳区紧急医疗救援中心填报绩效目标的预算项目9个,详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)